目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 2016年部门预算表
一、一般公共预算
(一)收支预算表
(二)收入预算表
(三)支出预算表
(四)财政拨款支出预算表
(五)财政拨款基本支出预算表
(六)“三公”经费预算财政拨款情况统计表
第一部分 部门概况
一、主要职能
利用先进技术、促进物流信息化,为政府,企业服务;负责全省生产资料流通行业的统计、调查与信息管理工作和生产资料市场监测工作;建立和完善物流信息网络和“吉林物流网”网站;为生产、流通企业、政府部门提供信息交流和咨询服务;按照国家规定的统计报表制度定期向中国物流与采购联合会、中国物流信息中心报送统计报表。
二、机构设置
根据上述职责,省物流信息中心内设 2 个机构,分别为行政事务部和综合业务部。
无下属预算单位。
第二部分 2016年部门预算表
一般公共预算
收支预算表
单位:万元
收 入 |
支 出 | ||
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、财政拨款收入 |
131.47 |
一、一般公共服务 |
|
财政预算拨款收入 |
131.47 |
二、国防支出 |
|
非税收入 |
|
三、公共安全支出 |
|
二、事业收入 |
|
…… |
|
教育收费收入 |
医疗卫生和计划生育支出 |
9.39 | |
其他事业收入 |
住房保障支出 |
9.53 | |
三、事业单位经营收入 |
|
粮油物资储备支出 |
112.55 |
四、上级补助收入 |
|
| |
五、附属单位上缴收入 |
|
|
|
六、其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
131.47 |
本年支出合计 |
131.47 |
上年结余 |
|
结转下年 |
|
部门结余 |
|
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
其他结余 |
|
|
|
收入总计 |
131.47 |
支出总计 |
131.47 |
收入预算表
单位:万元
功能分类 科目名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结余 | ||||||||||
合计 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||
小计 |
财政预算 拨款收入 |
非税收入 |
小计 |
教育收费收入 |
其他事业收入 |
||||||||
一、医疗卫生与计划生育支出 |
9.39 |
9.39 |
9.39 |
9.39 |
|||||||||
医疗保障 |
9.39 |
9.39 |
9.39 |
9.39 |
|||||||||
事业单位医疗 |
9.39 |
9.39 |
9.39 |
9.39 |
|||||||||
二、住房保障支出 |
9.53 |
9.53 |
9.53 |
9.53 |
|||||||||
住房改革支出 |
9.53 |
9.53 |
9.53 |
9.53 |
|||||||||
住房公积金 |
9.53 |
9.53 |
9.53 |
9.53 |
|||||||||
三粮油物资储备支出 |
112.55 |
112.55 |
112.55 |
112.55 |
|||||||||
物资事物 |
112.55 |
112.55 |
112.55 |
112.55 |
|||||||||
事业运行 |
112.55 |
112.55 |
112.55 |
112.55 |
|||||||||
合计 |
131.47 |
131.47 |
131.47 |
131.47 |
单位:万元
功能分类 科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 | ||
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||||
一、医疗卫生与计划生育支出 |
9.39 |
9.39 |
9.39 |
|||||
医疗保障 |
9.39 |
9.39 |
9.39 |
|||||
事业单位医疗 |
9.39 |
9.39 |
9.39 |
|||||
二、住房保障支出 |
9.53 |
9.53 |
9.53 |
|||||
住房改革支出 |
9.53 |
9.53 |
9.53 |
|||||
住房公积金 |
9.53 |
9.53 |
9.53 |
|||||
三粮油物资储备支出 |
112.55 |
107.55 |
96.76 |
10.79 |
5.00 |
|||
物资事物 |
112.55 |
107.55 |
96.76 |
10.79 |
5.00 |
|||
事业运行 |
112.55 |
107.55 |
96.76 |
10.79 |
5.00 |
|||
合计 |
131.47 |
126.47 |
115.68 |
10.79 |
5.00 |
财政拨款支出预算表
单位:万元
功能分类 科目名称 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
一、医疗卫生与计划生育支出 |
9.39 |
9.39 |
9.39 |
||
医疗保障 |
9.39 |
9.39 |
9.39 |
||
事业单位医疗 |
9.39 |
9.39 |
9.39 |
||
二、住房保障支出 |
9.53 |
9.53 |
9.53 |
||
住房改革支出 |
9.53 |
9.53 |
9.53 |
||
住房公积金 |
9.53 |
9.53 |
9.53 |
||
三粮油物资储备支出 |
112.55 |
107.55 |
96.76 |
10.79 |
5.00 |
物资事物 |
112.55 |
107.55 |
96.76 |
10.79 |
5.00 |
事业运行 |
112.55 |
107.55 |
96.76 |
10.79 |
5.00 |
合计 |
131.47 |
126.47 |
115.68 |
10.79 |
5.00 |
财政拨款基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目 |
合 计 |
人员经费 |
公用经费 |
一、工资福利支出 |
67.03 |
67.03 |
|
基本工资 |
29.35 |
29.35 |
|
津贴补贴 |
24.96 |
24.96 |
|
奖金 |
2.38 |
2.38 |
|
社会保障缴费 |
10.34 |
10.34 |
|
其他工资福利支出 |
|||
二、商品和服务支出 |
10.79 |
10.79 | |
办公费 |
2.25 |
2.25 | |
印刷费 |
0.19 |
0.19 | |
水电费 |
0.88 |
0.88 | |
邮电费 |
0.72 |
0.72 | |
物业管理费 |
0.63 |
0.63 | |
差旅费 |
2.85 |
2.85 | |
会议费 |
0.25 |
0.25 | |
培训费 |
0.95 |
0.95 | |
公务接待费 |
0.13 |
0.13 | |
工会经费 |
1.27 |
1.27 | |
福利费 |
0.06 |
0.06 | |
其他和商品和服务支出 |
0.61 |
0.61 | |
三、对个人和家庭的补助 |
48.65 |
48.65 |
|
退休费 |
36.07 |
36.07 |
|
住房公积金 |
9.53 |
9.53 |
|
采暖补贴 |
3.04 |
3.04 |
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.01 |
0.01 |
|
合计 |
126.47 |
115.68 |
10.79 |
“三公”经费预算财政拨款情况统计表
单位:万元
项 目 |
2016年预算数 |
比2015年预算数增减 |
增减变化原因说明 |
合 计 |
0.13 |
0 |
|
1、因公出国(境)费用 |
| ||
2、公务接待费 |
0.13 |
0 |
|
3、公务用车费 |
| ||
其中:(1)公务用车运行维护费 |
| ||
(2)公务用车购置 |
|
说明:
1、“2016年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 0个预算单位。
2、“2016年预算数”的实有人员 15 人,其中:在职人员 9 人,离退休人员 6 人。